問題已解決

5%稅率的差額征稅 填申報表時是扣除表一5%的不含稅銷售額填到主表免稅銷售額那欄么,但是這樣填的話和實際不含稅銷售額不一樣了

84785043| 提問時間:2023 10/20 14:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在填申報表時,需要在主表中對應(yīng)的免稅銷售額欄次填寫差額征稅的銷售額。由于差額征稅的銷售額是不含稅銷售額,因此需要將表一中5%的不含稅銷售額直接填入主表對應(yīng)的免稅銷售額欄次中。
2023 10/20 14:02
84785043
2023 10/20 14:12
這樣填一定會不等于和實際不含稅銷售額?
樸老師
2023 10/20 14:14
這個本來就是差額納稅的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~