問(wèn)題已解決

5%稅率的差額征稅 填申報(bào)表時(shí)是扣除表一5%的不含稅銷售額填到主表免稅銷售額那欄么,但是這樣填的話和實(shí)際不含稅銷售額不一樣了

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/20 14:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在填申報(bào)表時(shí),需要在主表中對(duì)應(yīng)的免稅銷售額欄次填寫差額征稅的銷售額。由于差額征稅的銷售額是不含稅銷售額,因此需要將表一中5%的不含稅銷售額直接填入主表對(duì)應(yīng)的免稅銷售額欄次中。
2023 10/20 14:02
84785043
2023 10/20 14:12
這樣填一定會(huì)不等于和實(shí)際不含稅銷售額?
樸老師
2023 10/20 14:14
這個(gè)本來(lái)就是差額納稅的
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