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老師 ,我一般納稅人,七月份繳納了增值稅發(fā)票的稅,這個要做分錄嗎?怎么做?

84784972| 提問時間:2023 10/19 15:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,一般納稅人需要為七月份繳納的增值稅發(fā)票的稅制作會計分錄。以下是一種常見的分錄制作方法,但請注意,根據(jù)實際情況可能會有所不同。 首先,當您收到增值稅發(fā)票時,您需要將其記錄在應(yīng)付賬款賬戶中。假設(shè)您的增值稅發(fā)票金額為100元人民幣,稅率為13%,則您的應(yīng)付賬款為: 借:原材料/庫存商品等 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13 貸:應(yīng)付賬款 113 然后,在您支付增值稅稅款時,您需要將其記錄在應(yīng)交稅費賬戶的借方以及銀行存款賬戶的貸方。假設(shè)您已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了10元人民幣的稅款,則您的會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 10 貸:銀行存款 10 這樣,您就完成了對七月份繳納的增值稅發(fā)票稅款的會計處理。在實際操作中,根據(jù)實際情況可能會有所不同,因此請根據(jù)具體情況進行相應(yīng)的調(diào)整。
2023 10/19 15:19
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