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老師你好,二季度紅沖去年3%的增值稅,然后又開具1%的增值稅發(fā)票,導(dǎo)致這季度增值稅為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?

84785040| 提問時(shí)間:2023 10/19 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
普票的嗎?如果沒有交稅的話10欄填寫負(fù)數(shù),但是你這個(gè)去稅務(wù)局申報(bào)
2023 10/19 12:01
84785040
2023 10/19 12:02
是專票的
郭老師
2023 10/19 12:06
專票的在第一行和第二行里面填寫 不含稅銷售額 ?主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表填寫減免的2%
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