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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,二季度紅沖去年3%的增值稅,然后又開具1%的增值稅發(fā)票,導(dǎo)致這季度增值稅為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答普票的嗎?如果沒有交稅的話10欄填寫負(fù)數(shù),但是你這個(gè)去稅務(wù)局申報(bào)
2023 10/19 12:01
84785040
2023 10/19 12:02
是專票的
郭老師
2023 10/19 12:06
專票的在第一行和第二行里面填寫
不含稅銷售額
?主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表填寫減免的2%
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