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今年普票免稅,紅沖去年1%的票,紅沖后增值稅是負數(shù)怎么處理

84784973| 提問時間:2023 01/22 18:17
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
一般情況下,紅沖后的增值稅應當為正數(shù),但是有時候可能會出現(xiàn)負數(shù),這時需要采取相應的處理措施。當增值稅為負數(shù)時,先確認抵扣原因,如果是正常抵扣,需要將該增值稅轉為正數(shù)。如果紅沖的原因是免稅,則需要將增值稅置為零。此外,如果出現(xiàn)增值稅為負數(shù)的情況,還需要檢查納稅義務人的進項發(fā)票是否正確,以及是否有重復抵扣發(fā)票的情況。 拓展知識: 在增值稅的納稅風險管理中,應當堅持“真實準確、有效完整原則”,并對進項發(fā)票進行全部審驗,并建立稅收信息準確、有效,稅收運用規(guī)范、及時、安全的操作機制,避免發(fā)票重復抵扣、跨期抵扣等情況出現(xiàn)。
2023 01/22 18:24
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