問題已解決
老師,我們有一張異地項目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時,預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
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速問速答多交的稅款還在應(yīng)交稅費,這個借方掛著,等實際抵扣的時候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。
2023 10/19 11:30
84784956
2023 10/19 11:33
是去年12月份預(yù)繳的,之前都做了,預(yù)交轉(zhuǎn)未交增值稅了,我也不做分錄么
玲老師
2023 10/19 11:35
不用做了,后面就直接抵稅就行了。
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