問(wèn)題已解決

我司是一般納稅人,給公司名下的車輛交了車險(xiǎn),暫時(shí)未取得發(fā)票,如何做賬,后期可能取得的是專票

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/19 09:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 收到發(fā)票把這個(gè)紅沖按發(fā)票入賬。
2023 10/19 09:30
84785020
2023 10/19 09:37
按發(fā)票怎么入賬,麻煩老師麻煩老師給寫(xiě)個(gè)分錄
玲老師
2023 10/19 09:40
借管理費(fèi)用貸銀行存款。 借銀行存款貸管理費(fèi)用。 借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
84785020
2023 10/19 09:44
還有個(gè)420元車船稅,一并支付了,但是后期發(fā)票上面包含,這個(gè)該怎么在賬上體現(xiàn)
84785020
2023 10/19 09:45
發(fā)票上面不包含420元車船稅
玲老師
2023 10/19 09:47
車船稅是計(jì)入稅金及附加的。 沒(méi)有收到發(fā)票和后面收到發(fā)票和上面的處理模式是一樣的。
84785020
2023 10/19 09:55
那現(xiàn)在未收到發(fā)票,是暫時(shí)全部計(jì)入管理費(fèi)用,收到票紅沖重新分一部分到稅金及附加還是現(xiàn)在就借管理費(fèi)用,稅金及附加,貸銀行存款?
玲老師
2023 10/19 09:58
保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,車船稅計(jì)入稅金及附加。 把前面沒(méi)有發(fā)票的都要紅沖,然后再按發(fā)票,還是寫(xiě)這樣科目的,我上面不是給你寫(xiě)了嗎?
84785020
2023 10/19 10:16
現(xiàn)在沒(méi)有收到發(fā)票,全部計(jì)入管理費(fèi)用,收到票以后紅沖管理費(fèi)用,再按發(fā)票入賬,記管理費(fèi)用和稅金及附加,這樣也可以吧
玲老師
2023 10/19 10:19
也可以,就是不準(zhǔn)確,正常來(lái)說(shuō)沒(méi)有發(fā)票時(shí)也要用準(zhǔn)確的稅金及附加科目。
84785020
2023 10/19 10:23
好的,謝謝老師,解答簡(jiǎn)單明了,給老師點(diǎn)個(gè)大大的贊
玲老師
2023 10/19 10:24
客氣問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝你。
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