問題已解決

老師你好,我們廠子有廠服,這個是由員工本人承擔的,再發(fā)放工資之前扣除,我計提工資的時候計提應(yīng)發(fā)工資,發(fā)放工資時,扣除的工服的會計分錄

84784966| 提問時間:2023 10/18 20:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款 當時支付的借其他應(yīng)收款貸銀行存款的吧
2023 10/18 20:21
84784966
2023 10/18 20:24
就是當時是我們直接付給廠家的,我之前的時候 ,計提的是扣除工服之后的,不能這樣計提吧
郭老師
2023 10/18 20:27
是的,這個是應(yīng)發(fā)工資
84784966
2023 10/18 20:28
就是我之前支付的時候是做的是借:管理費用,貸:銀行存款 然后現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整啊
郭老師
2023 10/18 20:32
借應(yīng)付職工薪酬 借管理費用負數(shù)u扣除工資做這個
84784966
2023 10/18 20:39
老師,就是我們廠子的電費有代另一個廠子墊付的一部分 ,還墊付了員工的一部分,銀行扣款的分錄是不是就是: 借:管理費用—電費 其他應(yīng)收款—房東 其他應(yīng)收款—員工 進項稅額 貸:銀行存款 那我到時候發(fā)放工資的時候,會計分錄有怎么做呢
郭老師
2023 10/18 20:45
這個進項只能是你們自己使用的那一部分,發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。員工。
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