問題已解決
老師,8月有張福利費發(fā)票抵扣了,9月進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
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2023 10/18 20:21
84784985
2023 10/18 20:25
計提是通過應(yīng)付福利費的,轉(zhuǎn)出不是借應(yīng)福利費?
84784985
2023 10/18 20:27
所以我結(jié)束你又重新提問,你又接了,太浪費時間了
劉艷紅老師
2023 10/18 20:20
您好, 我前面回答你了,是還沒明白嗎?
劉艷紅老師
2023 10/18 20:23
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
劉艷紅老師
2023 10/18 20:24
我都是這樣轉(zhuǎn)的,你問下其他老師意見看看
劉艷紅老師
2023 10/18 20:29
你先問下其他老師吧,不小心點到的,不好意思
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