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老是 我們分公司開票出去 款收回來后。要全部在轉(zhuǎn)給總公司。總公司扣除一部分管理費(fèi)。再把剩下的返給我們。總公司扣除的那部分需要給分公司開票嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2023 10/18 17:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 盡量開票的哦
2023 10/18 17:57
84784994
2023 10/18 17:57
如果不開。這部分費(fèi)用。分公司怎么處理
84784994
2023 10/18 17:58
怎么做分錄
樸老師
2023 10/18 18:10
非獨(dú)立核算的不用開 獨(dú)立核算的要有管理費(fèi)用發(fā)票 你們計(jì)入管理費(fèi)用
84784994
2023 10/18 18:11
非獨(dú)立核算的不開。怎么做分錄
樸老師
2023 10/18 18:12
那就是做往來科目哦 借銀行存款總公司 貸銀行存款分公司
84784994
2023 10/18 18:16
比如 我們開票10萬 應(yīng)收款10萬。我們打給總公司10萬 做其他應(yīng)收款貸銀行10萬。 總公司返給我們 借銀行9萬 貸其他應(yīng)收9萬??鄢囊蝗f ? 扣除的一萬分錄 借貸銀行什么意思
樸老師
2023 10/18 18:18
非獨(dú)立核算的又不用的分開做賬 不就是一個(gè)銀行到另一個(gè)銀行嗎
84784994
2023 10/18 18:20
我們分開做賬的 分開報(bào)稅。就是合并報(bào)表 企業(yè)所得稅總公司合并報(bào)
樸老師
2023 10/18 18:28
借管理費(fèi)用1 借銀行9 貸其他應(yīng)收款10
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