問題已解決

小規(guī)模納稅人:未超30萬,無票收入填在那一行

84785012| 提問時(shí)間:2023 10/18 17:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2023 10/18 17:06
84785012
2023 10/18 17:07
是填不含稅的金額嘛
東老師
2023 10/18 17:08
為換算成不含稅的金額填寫
84785012
2023 10/18 17:09
是不含稅是按1%計(jì)算,對(duì)吧
東老師
2023 10/18 17:09
是不含稅是按1%計(jì)算的
84785012
2023 10/18 17:18
那下面的免稅對(duì)不上
東老師
2023 10/18 17:19
這個(gè)給您發(fā)什么提示嗎
84785012
2023 10/18 17:21
沒提示,可以正常申報(bào),但是下面的稅額計(jì)算是按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算的
84785012
2023 10/18 17:22
但是20行這里的稅,那就計(jì)算的不對(duì)
東老師
2023 10/18 17:22
對(duì),有一點(diǎn)是本身也是免的
84785012
2023 10/18 17:33
需要填減免明細(xì)表嗎?
東老師
2023 10/18 17:39
對(duì)呀,肯定是需要填寫的
84785012
2023 10/18 17:40
不是只用填主表,那要怎么填
東老師
2023 10/18 17:41
減免的2%增值稅,填寫到減免稅明細(xì)表里
84785012
2023 10/18 17:43
我知道是這么填,是填到那個(gè)位置,那行
東老師
2023 10/18 17:43
2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~