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小規(guī)模納稅人三季度開了2000元的票,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填???
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速問速答● 如果是小規(guī)模納稅人企業(yè),發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,若月銷售額不超過15萬元(季度銷售額不超過45萬元),免征增值稅。則其銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次。
● 如果小規(guī)模納稅人適用3%減按1%政策,需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“減稅項(xiàng)目”,減征額代碼選擇“00010111608”,同時(shí)填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。
2023 10/17 16:23
84784975
2023 10/17 16:27
是的,是沒有達(dá)到15萬的,季度不到45萬
是不是要交附加稅,我弄了一下有城建稅
樸老師
2023 10/17 16:29
同學(xué)你好
現(xiàn)在是三十萬了哈
不好意思
84784975
2023 10/17 16:30
沒事,今年也才開了2000,但是系統(tǒng)顯示有城建稅是正常的嗎
樸老師
2023 10/17 16:32
同學(xué)你好
對的
是正常的
樸老師
2023 10/17 16:33
但是一般增值稅減免了附加稅不用交的
84784975
2023 10/17 16:36
那是不是我填的不對,城建稅還是按3個(gè)點(diǎn)的增值稅額計(jì)算的,
樸老師
2023 10/17 16:46
收入應(yīng)該填寫在免稅欄的
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