問(wèn)題已解決

老師,這三筆分錄怎么做

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/17 14:48
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陶子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第一步支付的是什么款項(xiàng)呢?貨款?服務(wù)費(fèi)?
2023 10/17 14:50
陶子老師
2023 10/17 14:59
第二個(gè) 紅字沖回錯(cuò)誤的分錄 做正確的分錄 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) -670 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 670 注意管理費(fèi)用一般都在借方核算 相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn) 就是在期末統(tǒng)一進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)
陶子老師
2023 10/17 15:00
第三個(gè) 你們購(gòu)買(mǎi)手套是給工人做防護(hù)用嗎?如果是的話就屬于勞保物資哦
84785017
2023 10/17 15:05
第一筆分錄啥都沒(méi)寫(xiě),哦哦,右上角寫(xiě)了一個(gè)多余款收賬通知
84785017
2023 10/17 15:08
第一個(gè)就是別人家公司出票金額是 500000,實(shí)際結(jié)算金額只有 456000,然后有個(gè)多余金額 44000
陶子老師
2023 10/17 15:18
哦那多余的款項(xiàng)銀行會(huì)退還到你們賬戶(hù)內(nèi)
陶子老師
2023 10/17 15:18
你們就按照實(shí)際結(jié)算金額入賬就可以了
陶子老師
2023 10/17 15:18
借:原材料/費(fèi)用 貸:其他貨幣資金
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