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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,這三筆分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答第一步支付的是什么款項(xiàng)呢?貨款?服務(wù)費(fèi)?
2023 10/17 14:50
陶子老師
2023 10/17 14:59
第二個(gè) 紅字沖回錯(cuò)誤的分錄 做正確的分錄
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) -670
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 670
注意管理費(fèi)用一般都在借方核算
相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn) 就是在期末統(tǒng)一進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)
陶子老師
2023 10/17 15:00
第三個(gè) 你們購(gòu)買(mǎi)手套是給工人做防護(hù)用嗎?如果是的話就屬于勞保物資哦
84785017
2023 10/17 15:05
第一筆分錄啥都沒(méi)寫(xiě),哦哦,右上角寫(xiě)了一個(gè)多余款收賬通知
84785017
2023 10/17 15:08
第一個(gè)就是別人家公司出票金額是 500000,實(shí)際結(jié)算金額只有 456000,然后有個(gè)多余金額 44000
陶子老師
2023 10/17 15:18
哦那多余的款項(xiàng)銀行會(huì)退還到你們賬戶(hù)內(nèi)
陶子老師
2023 10/17 15:18
你們就按照實(shí)際結(jié)算金額入賬就可以了
陶子老師
2023 10/17 15:18
借:原材料/費(fèi)用
貸:其他貨幣資金
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