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老師,個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi),需要報(bào)增值稅嗎

84785022| 提問時(shí)間:2023 10/17 13:35
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)繳納增值稅嗎?需要申報(bào)的
2023 10/17 13:39
84785022
2023 10/17 13:41
老師 這個(gè)分錄怎么做呢
湯貴彬老師
2023 10/17 13:42
你們是返還給公司嗎
84785022
2023 10/17 13:43
是的 3月份退回公司的 公司申報(bào)個(gè)稅,退回的手續(xù)費(fèi)
84785022
2023 10/17 13:45
當(dāng)時(shí)收到后,我按無票收入報(bào)了增值稅,做的分錄是借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增增值稅-銷項(xiàng),但是報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn),本年累計(jì)收入額和申報(bào)的增值稅收入額不一樣,這該怎么處理呢
湯貴彬老師
2023 10/17 13:46
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
84785022
2023 10/17 13:51
但是按無票收入報(bào)增值稅了 該怎么平呢,這樣做分錄 就會(huì)讓財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入和報(bào)的增值稅收入金額不一樣了
湯貴彬老師
2023 10/17 13:55
相差的金額是不是是申報(bào)是稅額
84785022
2023 10/17 14:02
2月份收到 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 3月申報(bào)增值稅了,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,稅額報(bào)表上和增值稅上一樣,相差收入(財(cái)務(wù)報(bào)表收入和增值稅收入)
湯貴彬老師
2023 10/17 14:06
借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這里的收入有沒有結(jié)轉(zhuǎn),分錄可以完整的寫一份帶 金額數(shù)字的
84785022
2023 10/17 14:15
2月份銀行收款,借銀行存款2537.03 貸營業(yè)外收入2537.03 3月申報(bào)增值稅 借營業(yè)外收入143.61 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),稅費(fèi)是對(duì)著,就是利潤表本年累計(jì)收入和增值稅表本年累計(jì)收入金額 差了2393.42
湯貴彬老師
2023 10/17 14:21
增值稅報(bào)表少了對(duì)吧
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