問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)下,我們公司6月買(mǎi)的公司車(chē)險(xiǎn),10月退保,收到保險(xiǎn)公司的紅字發(fā)票,還沒(méi)有收到退款,怎么做賬呢?如果收到退款了又怎么做賬呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/17 09:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借銀行存款 貸預(yù)付賬款。
2023 10/17 09:28
84785039
2023 10/17 09:45
我們的進(jìn)項(xiàng)是之前就驗(yàn)證的了哦,
郭老師
2023 10/17 09:47
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是。
84785039
2023 10/17 10:03
預(yù)付賬款和管理費(fèi)的金額填哪個(gè)呢?
郭老師
2023 10/17 10:05
你好,預(yù)付賬款是發(fā)票的加稅,合計(jì)管理費(fèi)用是不含稅金額。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~