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銷售給泰安公司丙產(chǎn)品300件,每件250元,增值稅額12750元,款項尚未收到,借貸記賬法

84784964| 提問時間:2023 10/16 21:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:應收賬款??,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023 10/16 21:01
84784964
2023 10/16 21:04
老師這里應交稅費是銷項稅額啊,什么情況下是進項稅額
鄒老師
2023 10/16 21:05
你好,是的 。 銷售的時候,是銷項稅額。購進材料或者商品的時候,才是進項稅額?
84784964
2023 10/16 21:05
主營業(yè)務收入,在這里,是增加了吧
鄒老師
2023 10/16 21:05
你好,是的,是這樣的
84784964
2023 10/16 21:07
應收賬款是減少的意思嗎,
鄒老師
2023 10/16 21:07
你好 借:應收賬款??,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這個分錄的借方應收賬款,是增加的?
84784964
2023 10/16 21:09
明白了,老師,謝謝
鄒老師
2023 10/16 21:09
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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