問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人現(xiàn)在3變成1,怎么報(bào)稅呢??

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 11:24
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陳彤彤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)一個(gè)季度的銷售收入來(lái)填報(bào)增值稅申報(bào)表,不超三十萬(wàn)都是按照1%的不含稅收入填入小微企業(yè)免稅銷售額欄內(nèi),申報(bào)表上的減免稅額是按照3%來(lái)計(jì)算的,那個(gè)不用管。只需要確保不含稅銷售額是1%的稅率就行。如果超過(guò)三十萬(wàn)就必須填寫(xiě)減征額2%,才是1%的應(yīng)納稅額。
2023 10/16 11:27
84785005
2023 10/16 11:29
寫(xiě)印花稅,需要每張票寫(xiě)明細(xì)?還是可以一次?
84785005
2023 10/16 11:29
有8張。分別寫(xiě)?還是一次?
陳彤彤老師
2023 10/16 11:30
你好,印花稅是填寫(xiě)總的不含稅銷售額,和增值稅銷售收入一致。只是數(shù)量需要加一下總的數(shù)量。
84785005
2023 10/16 11:31
直接一次寫(xiě)進(jìn)去,然后合計(jì)數(shù),那個(gè)日期呢?。
84785005
2023 10/16 11:34
應(yīng)稅憑證編號(hào),不用寫(xiě)?
陳彤彤老師
2023 10/16 11:44
你好,只需要填寫(xiě)數(shù)量和計(jì)稅金額就可以了,其他不用填,日期就是這樣的
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