問(wèn)題已解決

上月有留抵稅額1000元,本月銷項(xiàng)稅3000元,本月繼續(xù)抵扣待抵扣的進(jìn)項(xiàng)票1000元,需要交增值稅1000元,完整的會(huì)計(jì)分錄?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/15 17:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
將銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023 10/15 17:12
文文老師
2023 10/15 17:12
再做交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784978
2023 10/15 17:16
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的金額呢?
文文老師
2023 10/15 17:21
可直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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