問題已解決
老師,增值稅已交,為什么做賬時是應(yīng)交稅費-未交增值稅啊 ?弄不明白
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
你這個未交增值稅應(yīng)該是借方吧,
因為我們這個月交的是上個月的增值稅,在上個月的月底的時候,有做一筆分錄。
借? 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸 應(yīng)交稅費--未交增值稅,
這筆分錄是將本月要交的增值稅,轉(zhuǎn)入未交增值稅這個明細,
所以,次月稅款繳納時,將未交增值稅從借方轉(zhuǎn)出,(也就是你看到的憑證這筆)
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,
貸:銀行存款
2023 10/14 21:16
84784979
2023 10/14 21:58
老師,上個月的我看了啊,沒有這筆分錄呀
wu老師
2023 10/14 22:01
那你可以問下你們會計是不是漏了,不然應(yīng)交稅費--未交增值稅這個科目是會一直有余額,而且越來越大的。
84784979
2023 10/14 22:17
老師,這個是2023.1和2022.12的科目匯總表,應(yīng)交稅費這塊數(shù)據(jù)有問題嗎?老師幫忙看看唄!
wu老師
2023 10/14 22:18
這樣也看不出來明細科目的,應(yīng)交稅費總額是不會有問題的,是里面的明細。你可以跟你們會計看下。
84784979
2023 10/15 08:08
老師早,您說的那個分錄是不是上個月月,轉(zhuǎn)稅憑證???
wu老師
2023 10/15 08:24
是上個月月底結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。
84784979
2023 10/15 08:34
老師這是9月的轉(zhuǎn)稅憑證,為啥我10月的增值稅數(shù)不一樣呢
wu老師
2023 10/15 08:40
可能是你找錯了。我看你交的是12月的稅,你現(xiàn)在找的結(jié)轉(zhuǎn)憑證是9月的。
84784979
2023 10/15 14:36
老師,這是12月的轉(zhuǎn)稅和1月交的12月的稅,為啥數(shù)對上呢?
wu老師
2023 10/15 14:57
因為增值稅是次月交款申報的,12月的稅,到1月才會申報扣款。
閱讀 198