問題已解決

老師,這題的稅費明明題目說了無法準確計算?為何這里卻用預交的來算3%增值稅,繼而算附加稅?那為何不是直接算按9%,再摳掉進項稅額1400元來算附加稅?

84785028| 提問時間:2023 10/14 16:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預收款方式銷售所開發(fā)的房地產(chǎn)項目,在收到預收款時按照3%的預征率預繳增值稅。 依據(jù):《財政部 國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》第一條第八款
2023 10/14 16:19
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