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小規(guī)模納稅人采購禮品,收到普票,為什么要記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅?

84784981| 提問時(shí)間:2023 10/14 10:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,不用寫的,做錯分錄了
2023 10/14 10:51
84784981
2023 10/14 10:54
只要是普票都不用計(jì)增值稅是嗎?
劉艷紅老師
2023 10/14 10:55
專票也一樣,全都計(jì)入成本或費(fèi)用
84784981
2023 10/14 11:01
如果采購贈品收到專票,入庫再銷售不是視同銷售嗎?不用做驗(yàn)收入庫,銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
劉艷紅老師
2023 10/14 11:03
視同銷售,要做驗(yàn)收入庫,銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
84784981
2023 10/14 11:10
老師,我有點(diǎn)暈了如果是一般納稅人采購贈品時(shí)收到的是普票,入庫的時(shí)候不記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,后面又把贈品銷售出去,開專票,是增加了增值稅銷項(xiàng)稅嗎?
劉艷紅老師
2023 10/14 11:14
是的,這種沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),
84784981
2023 10/14 11:17
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2023 10/14 11:21
不客氣,很高興幫您
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