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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司是一般納稅人,我們采購的商品要做進(jìn)項稅額,銷售的不做銷項稅額,出口退稅的話怎么做合適呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
出口退稅的話怎么做合適呢?
你是問采購怎么做分錄嗎?
2023 10/13 19:08
84785041
2023 10/13 19:12
是的,出口退稅怎么做合適
84785041
2023 10/13 19:12
采購的話假如供應(yīng)商提供一部分發(fā)票,然后去外面開一部分發(fā)票來怎么做?
84785041
2023 10/13 19:13
還有銷售客戶那邊也要開發(fā)票的
小菲老師
2023 10/13 19:13
采購貨物時(有專票)
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款?
貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)
?貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業(yè)務(wù)成本
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時,做如下會計處理:
借:銀行存款
?貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
84785041
2023 10/13 19:13
銷售那邊我怎么做合適呢?
小菲老師
2023 10/13 19:14
同學(xué),你好
你可以看一下上面的完整分錄
84785041
2023 10/13 19:17
老師,我是小白,能不能來個簡單點(diǎn)的方法呢
小菲老師
2023 10/13 19:18
同學(xué),你好
這個就是出口退稅標(biāo)準(zhǔn)分錄
84785041
2023 10/13 19:20
末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
84785041
2023 10/13 19:20
這個從哪里去找呢
小菲老師
2023 10/13 19:24
同學(xué),你好
這個有什么問題?
84785041
2023 10/13 19:31
就是免抵退稅匯總申報表去哪里找
小菲老師
2023 10/13 19:35
同學(xué),你好
增值稅申報表里面
84785041
2023 10/13 19:37
可是我是內(nèi)賬會計,需要這樣做嗎
小菲老師
2023 10/13 19:40
同學(xué),你好
也需要的
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