問題已解決

請問,上月銷售了服務(wù)卡(金額是998/張),本月退服務(wù)卡費,現(xiàn)金流怎么應(yīng)填在哪里

84784962| 提問時間:2023 10/13 17:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,上一個月銷售商品勞務(wù)收到的現(xiàn)金, 這個月銷售商品勞務(wù)收到的現(xiàn)金填寫負數(shù)。
2023 10/13 17:27
84784962
2023 10/13 22:22
好呢,老師在請教個問題:之前增值稅已經(jīng)交了5000,然后1-4月 申報漏報加計抵減,后面我又到稅局更改增值稅報表又補報了加計抵減1000.增值稅就導(dǎo)致我多交了1000,稅局就叫我退稅,稅就退了1000到銀行,實際我只要交4000,會計分錄怎么做
郭老師
2023 10/13 22:27
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入 借銀行存款貸,應(yīng)收稅費未交增值稅
84784962
2023 10/13 22:41
老師,我現(xiàn)在是上月之前已經(jīng)交了5000,會計分錄我也是做的5000,這個月退了1000回來,只交了4000.上面的會計分錄數(shù)據(jù)是寫哪個金額,如果像你些的分錄,應(yīng)該交稅費已經(jīng)一出,我的增值稅也沒有任何變話呀
郭老師
2023 10/13 22:43
上面的金額全部都是1000。
84784962
2023 10/13 22:46
應(yīng)該交稅費已經(jīng)一出,我的增值稅也沒有任何變話呀,沖了增值稅未交應(yīng)該是有4000
郭老師
2023 10/13 22:55
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入 這個是增值稅加計扣除的, 你的未交增值稅有借方余額,多交了 然后錢退回來再充了這個未交增值稅是這么理解的
84784962
2023 10/13 23:02
之前交的5000.憑證做的是也是5000,憑證余額0,是這個月退了1000回來
郭老師
2023 10/13 23:14
借應(yīng)交稅費未交增值稅1000 貸營業(yè)外收入1000 借銀行存款1000 貸,應(yīng)收稅費未交增值稅1000
84784962
2023 10/13 23:27
老師,你看,我之前是這種做的
郭老師
2023 10/13 23:39
你好,結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅是多少? 分錄呢
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~