問題已解決

老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進(jìn)項稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進(jìn)項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅“過度一下嗎?

84784987| 提問時間:2023 10/13 16:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到鏡像。
2023 10/13 16:25
84784987
2023 10/13 16:34
是這樣嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅*** 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅*** 那摘要怎么寫呢老師
郭老師
2023 10/13 16:35
認(rèn)證進(jìn)項就可以的
84784987
2023 10/13 16:40
啥意思 老師 勾選過了需要抵扣的 我意思是”待認(rèn)證進(jìn)項稅“結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅怎么寫分錄
郭老師
2023 10/13 16:42
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 不是說摘要嗎?摘要就是認(rèn)證進(jìn)項。
84784987
2023 10/13 16:44
哈哈哈 哦哦哦 那我理解錯了 好的 老師 我把摘要寫成”認(rèn)證進(jìn)項稅“
郭老師
2023 10/13 16:45
對的,是的,是這么做的。
84784987
2023 10/13 16:47
老師 之前有個稅控盤“減免稅款”這個我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅呢 這個也可以做進(jìn)項稅使用的是吧?
郭老師
2023 10/13 16:49
這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅就可以的
84784987
2023 10/13 16:50
哦哦哦 好的 謝謝老師
郭老師
2023 10/13 16:52
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~