當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,內(nèi)賬發(fā)工資不計(jì)提,怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借管理工資 貸銀行存款
2023 10/13 16:10
84784969
2023 10/13 16:13
那還有社保個人部分呢,是不體現(xiàn)出來么
東老師
2023 10/13 16:14
這個社保內(nèi)賬也都分開計(jì)提了
84784969
2023 10/13 16:15
社保內(nèi)賬沒計(jì)提
東老師
2023 10/13 16:18
借管理費(fèi)用工資 其他應(yīng)收款社保 貸銀行存款
84784969
2023 10/13 16:21
嗯,沒計(jì)提,其他應(yīng)收款是不是就有余額了
東老師
2023 10/13 16:21
對,是的,所以需要計(jì)提
閱讀 218