問(wèn)題已解決

老師您好,我們公司賬面上掛了700多的應(yīng)付職工薪酬,但是是支付過(guò)的了,現(xiàn)在全部都勞務(wù)派遣了,不計(jì)提職工薪酬了,賬面上掛的應(yīng)付職工薪酬該如何處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/13 08:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬,貸方余額還是借方?
2023 10/13 08:05
84784981
2023 10/13 08:05
余額在貸方
郭老師
2023 10/13 08:06
多計(jì)提了的借、應(yīng)付職工薪酬,貸,以前年度損益調(diào)整匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784981
2023 10/13 08:07
如果不用以前年度損益調(diào)整,還能用其他科目嗎
郭老師
2023 10/13 08:09
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),如果是當(dāng)年的你做到了成本費(fèi)用紅沖成本費(fèi)用也可以。
84784981
2023 10/13 08:12
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,我們是肉禽養(yǎng)殖企業(yè),需要飼料運(yùn)輸,原來(lái)是勞務(wù)公司給我們開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,但是這個(gè)月,沒(méi)有運(yùn)輸發(fā)票,而是企業(yè)負(fù)責(zé)人用相應(yīng)數(shù)額的成品油發(fā)票來(lái)抵運(yùn)輸發(fā)票,該如何做賬呢
郭老師
2023 10/13 08:13
你好,你們單位有車(chē)嗎?
84784981
2023 10/13 08:15
公司名下沒(méi)有車(chē)
郭老師
2023 10/13 08:16
沒(méi)車(chē)與車(chē)相關(guān)的加油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋停車(chē)費(fèi),這些做不了,得有租賃關(guān)系才行,對(duì)方給你開(kāi)租賃發(fā)票
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