當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司的工資表是老板給一個(gè)數(shù)字,這個(gè)數(shù)字就是員工的實(shí)發(fā)工資就是到手工資,個(gè)稅和社保個(gè)人部分都是公司承擔(dān)。那我去申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是怎么申報(bào)呢,應(yīng)發(fā)工資是實(shí)發(fā)工資+社保個(gè)人部分嗎?這樣入賬的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬的金額是實(shí)發(fā)工資,還是實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+社保個(gè)人部分呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答84784977
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
后面會(huì)讓他改過來,但是前面的賬怎么做平呢,就是這種現(xiàn)實(shí)情況下,應(yīng)付職工薪酬的金額是哪些部分組成的
2023 10/10 19:14
84784977
2023 10/10 19:35
124是什么,老師
84784977
2023 10/10 19:36
是公積金,我知道了,謝謝老師
84784977
2023 10/10 19:45
老師,我們的實(shí)發(fā)工資就是6000,可以按這樣入賬嗎
84784977
2023 10/10 19:50
那老師,我入賬的應(yīng)付職工薪酬總金額就是5241.14+627.4+124+7.46+1752對(duì)嗎
84784977
2023 10/10 19:56
亂碼了嗎,這幾個(gè)數(shù)字中間都是加號(hào)
84784977
2023 10/10 19:59
那我用推的應(yīng)發(fā)工資來入賬了,和個(gè)稅申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資(當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅的財(cái)務(wù)搞錯(cuò)了,就是將實(shí)發(fā)金額當(dāng)做應(yīng)發(fā)金額來申報(bào)的)不一致了,這個(gè)問題咋辦呢
廖君老師
2023 10/10 19:00
您好,申報(bào)個(gè)稅應(yīng)發(fā)工資,老板不懂財(cái)務(wù),以后您要跟他說,個(gè)稅公司承擔(dān)了稅務(wù)也不讓稅前扣除,年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增,還有老板讓實(shí)發(fā)這么多,讓財(cái)務(wù)去申報(bào)個(gè)稅,如果沒有個(gè)稅好申報(bào)就是實(shí)發(fā)+個(gè)人社保部分,有個(gè)稅就好倒算應(yīng)發(fā)工資了,從應(yīng)付工資來計(jì)算個(gè)稅,再得到實(shí)發(fā)工資,現(xiàn)在實(shí)發(fā)工資有,個(gè)稅和應(yīng)發(fā)工資是2個(gè)未知數(shù),個(gè)稅還是累計(jì)預(yù)扣法,算不到老板發(fā)這個(gè)金額的,我公司也有一位員工按到手工資簽合同,交了3個(gè)月我讓人事改了,沒法操作
廖君老師
2023 10/10 19:24
您好,應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工貿(mào)+個(gè)稅+個(gè)人承擔(dān)三險(xiǎn)一金,前面的賬您也按這個(gè)計(jì)算來入賬,帶下工資分錄如下
以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的?
個(gè)稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46
(計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資? 6000?
? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000
(員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+7.46
? ? ? 貸:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46
(實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14
(計(jì)提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752
(代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4
這樣往來科目全平了
廖君老師
2023 10/10 19:41
您好,好的,有需要討論的給我留言哈
廖君老師
2023 10/10 19:54
您好,我這里顯示有點(diǎn)亂碼了,您得用實(shí)發(fā)的來推應(yīng)發(fā)工資入成本費(fèi)用中
廖君老師
2023 10/10 20:06
您好,那咱不用算了,就拿個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里收入入賬,因?yàn)樨?cái)務(wù)賬套里的應(yīng)付職工薪酬是要和個(gè)稅申報(bào)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,稅務(wù)要比對(duì)的,個(gè)人承擔(dān)的社保您全當(dāng)公司負(fù)擔(dān)的入管理費(fèi)用等-公司負(fù)擔(dān)社保,有個(gè)稅計(jì)入營業(yè)外支出,年度匯繳納稅調(diào)增
閱讀 525