問題已解決
老師我這邊是勞務派遣公司。收入是50萬 成本是40萬我想差額開票 到時增值稅和企業(yè)所得收入寫10萬就行嗎
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速問速答你好不是的,增值稅是100,000所得稅是500,000
2023 10/10 17:27
84785011
2023 10/10 17:28
升一般納稅人是按照增值稅來定還是所得稅呢
郭老師
2023 10/10 17:32
你按所得稅的銷售額
84785011
2023 10/10 17:34
不是按照增值稅嗎
郭老師
2023 10/10 17:39
不是不是不是。不是按照差額之前的。
84785011
2023 10/10 17:40
但是增值稅不是差額嗎
郭老師
2023 10/10 17:47
看政策啊
問:實行差額征收的營改增試點納稅人登記為一般納稅人時,小規(guī)模納稅人的年應稅銷售額的500萬標準是差額前還是按差額后?
答:根據(jù)《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)第二條規(guī)定:“二、增值稅一般納稅人資格登記
……
(六)試點實施后,符合條件的試點納稅人應當按照《增值稅一般納稅人資格認定管理辦法》(國家稅務總局令第22號)、《國家稅務總局關于調(diào)整增值稅一般納稅人管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2015年第18號)及相關規(guī)定,辦理增值稅一般納稅人資格登記。按照營改增有關規(guī)定,應稅行為有扣除項目的試點納稅人,其應稅行為年應稅銷售額按未扣除之前的銷售額計算。”
因此,實行差額征收的營改增試點納稅人,年應稅銷售額是按照未扣除之前的銷售額計算
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