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銷項稅額年初有貸方余額是咋會事啊,什么意思
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速問速答同學,你好
沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2023 10/10 10:11
小菲老師
2023 10/10 10:13
同學,你好
進項、銷項都需要結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2023 10/10 10:15
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
小菲老師
2023 10/10 10:21
這個就是完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
小菲老師
2023 10/10 10:23
同學,你好
就做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小菲老師
2023 10/10 10:26
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
做這個分錄
小菲老師
2023 10/10 10:30
同學,你好
不涉及以前年度調(diào)整
小菲老師
2023 10/10 10:44
同學,你好
你增值稅有做過結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??你的進項結(jié)轉(zhuǎn)過嗎??
你把明細發(fā)給我看一下
小菲老師
2023 10/10 10:48
同學,你好
你進項也有余額呀
小菲老師
2023 10/10 11:47
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
這就是完整的分錄
你把進項銷項余額都填進去
84785020
2023 10/10 10:12
銷項稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)?
84785020
2023 10/10 10:15
額銷項稅額咋結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2023 10/10 10:15
那現(xiàn)在賬務要咋處理呢
84785020
2023 10/10 10:20
上年度的銷項稅沒轉(zhuǎn)呢,求一個完整分錄,摘要怎么寫呢
84785020
2023 10/10 10:23
意思上年度的不用調(diào)整是嗎,這是更正分錄,轉(zhuǎn)的暈了
84785020
2023 10/10 10:26
只是銷項稅額沒結(jié)轉(zhuǎn),第一步和進項稅額有啥關系呢?銷項稅額貸方余額19295.42,因為對這期的銷項稅發(fā)現(xiàn)多了這筆,那現(xiàn)在怎么補救呢
84785020
2023 10/10 10:29
就做這一筆就調(diào)整到位了嗎老師,不涉及以前年度調(diào)整吧?
84785020
2023 10/10 10:35
那這樣未交是不是就多出來不對了?銷項是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?其他老師咋說不用結(jié)轉(zhuǎn)呢
84785020
2023 10/10 10:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅年末沒余額才對么
84785020
2023 10/10 10:42
這樣寫分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅就不對了
84785020
2023 10/10 10:45
老師,應該是其他分錄全做了就是這個銷項有貸方余額了,我拍給您看看
84785020
2023 10/10 10:46
這是上年度12月的
84785020
2023 10/10 10:46
轉(zhuǎn)出未交哪個也是對的
84785020
2023 10/10 10:49
最后2個月沒開票我就沒結(jié)轉(zhuǎn)過,不知道為啥會有銷項余額
84785020
2023 10/10 10:51
是的莫非這兩個科目不能有余額嗎,有點暈菜了,老師老師完整的分錄快告訴我賬咋調(diào)啊
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