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老師,我們7月份開的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在發(fā)票要作廢。要怎么弄

84784949| 提問時間:2023 10/10 09:02
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
直接作廢就可以的哦,賬務(wù)上做負(fù)數(shù),申報的時候和正數(shù)相加
2023 10/10 09:03
84784949
2023 10/10 09:06
賬務(wù)上做負(fù)數(shù),怎么寫分錄。申報的時候和正數(shù)相加是什么意思
小寶老師
2023 10/10 09:07
就是作廢的發(fā)票和本月開的正數(shù)發(fā)票相加后申報。
小寶老師
2023 10/10 09:07
就是把你原來做的分錄抄一遍,金額寫負(fù)數(shù)。
84784949
2023 10/10 09:09
我們本月bu7需要開票,要怎么處理呢
小寶老師
2023 10/10 09:16
如果本月沒正數(shù)的發(fā)票,那就按照負(fù)數(shù)申報。
84784949
2023 10/10 09:21
老師,那印花稅已經(jīng)交了要怎么弄?
小寶老師
2023 10/10 09:21
印花稅交了是不退的。
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