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我們公司進口一批貨100元,由于金額少,沒有繳納關稅和進口增值稅的,現在我們把這批100元的貨免費贈送給國內A公司,現在要怎么做賬務處理呢

84785024| 提問時間:2023 10/09 19:27
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84785024
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
請老師您寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝
2023 10/09 19:36
84785024
2023 10/09 19:48
那么我們外購了商品成本1000元,進項稅額130元,現在免費贈送給客戶,稅務局要是我們組成計稅價格來做視同銷售,請老師您寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝
84785024
2023 10/09 19:57
稅務局說沒有核定,要我們按組成計稅價格來計算,但是我們不懂怎么計算,怎么做分錄,請老師指示
84785024
2023 10/09 20:06
也沒有,該怎么辦呢
84785024
2023 10/09 20:08
老師不是成本是1000元嗎?怎么就110元呢?您可以把帶有數字的分錄寫成來嗎?謝謝
易 老師
2023 10/09 19:30
借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,應交稅費應交增值稅銷項稅額
易 老師
2023 10/09 19:45
借:營業(yè)外支出113,貸:庫存商品100,應交稅費應交增值稅銷項稅額13
易 老師
2023 10/09 19:54
組成計稅價格當地稅局有沒有核定?
易 老師
2023 10/09 20:06
你們看有沒有同樣商品的銷售價格,果沒有的話就找同類商品的銷售價格,
易 老師
2023 10/09 20:07
如果都沒有,就成本上面加10%的利潤,按110的價來算應交稅費應交增值稅銷項稅額
易 老師
2023 10/09 20:26
進銷差價,核定的差價一般10%
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