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我們公司1月份開出的發(fā)票且需要預(yù)繳稅款,但是今天發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅的這個憑證沒有入賬,怎么處理呀

84784960| 提問時間:2023 10/09 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在這個月補上就可以的,借應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅,貸銀行放款。
2023 10/09 17:24
84784960
2023 10/09 17:26
稅款已在一月份預(yù)繳完了,就是預(yù)繳稅這部分沒有入賬
郭老師
2023 10/09 17:27
你好,你現(xiàn)在補上啊,我上面給你寫了。
郭老師
2023 10/09 17:27
知道你已經(jīng)交完了,就是沒有做賬務(wù)處理,你現(xiàn)在把賬務(wù)處理補做上就行。
郭老師
2023 10/09 17:27
不是要求你重復(fù)繳納。
84784960
2023 10/09 17:29
哦哦行,填申報表的時候預(yù)繳的增值稅就直接填在分次預(yù)繳稅額里邊,然后用減去預(yù)繳稅額的增值稅為依據(jù)填附加稅申報表就可以是這樣么
郭老師
2023 10/09 17:30
對的,是的,但是你得根據(jù)所屬期來
84784960
2023 10/09 17:32
什么意思
郭老師
2023 10/09 17:32
就是你預(yù)繳稅款的所屬期是1月份,你申報1月份的增值稅的時候需要填寫進去。
84784960
2023 10/09 17:32
詳細一點不太明白
郭老師
2023 10/09 17:32
如果你這個月填寫的話,比對不通過。
84784960
2023 10/09 17:33
一月份的增值稅已經(jīng)申報完了,現(xiàn)在十月份了才發(fā)現(xiàn)的
郭老師
2023 10/09 17:33
你看一下你這個月能填申申報了吧,我們這邊不可以。
84784960
2023 10/09 17:33
具體怎么操作呢
郭老師
2023 10/09 17:34
你好,附表4里面填寫本期發(fā)生額,還有實際抵扣金額,主表28行里面填寫,需要抵扣就填寫后面的兩個,不需要抵扣的話只填寫本期發(fā)生額。
郭老師
2023 10/09 17:34
填增值稅的 附加稅跟著抵扣。
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