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老師我想問一下第18欄 小規(guī)模報(bào)表 18欄本期應(yīng)納稅減征額是怎能的出來的 現(xiàn)在我該要更正 這一欄不會算

84784968| 提問時(shí)間:2023 10/09 12:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用減按銷售額的3%征收率征收增值稅的,應(yīng)納稅額=銷售額×征收率,減征額為銷售額的1%,即銷售額的3%和1%之間的差額。 例如,某小規(guī)模納稅人本期的銷售額為100萬元,應(yīng)納稅額為100萬元×3%=3萬元,減征額為100萬元×1%=1萬元,應(yīng)納稅額減征額=3萬元-1萬元=2萬元。 更正錯(cuò)誤欄目的步驟如下: 1.首先確認(rèn)錯(cuò)誤金額:如果本期的銷售額為100萬元,減征額為1萬元,則本期應(yīng)納稅額減征額的金額應(yīng)該是2萬元,而不是1萬元。 2.在《增值稅納稅申報(bào)表》中,找到“本期應(yīng)納稅減征額”欄目,將金額填寫在相應(yīng)位置即可。
2023 10/09 13:01
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