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計算稅負(fù)率時實際繳納的增值稅怎么計算

84784960| 提問時間:2023 10/09 09:21
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額
2023 10/09 09:27
84784960
2023 10/09 09:32
當(dāng)期進(jìn)項是不是,期初留抵進(jìn)項+當(dāng)期進(jìn)項-當(dāng)期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項
岳老師
2023 10/09 09:34
您的理解是正確的。
84784960
2023 10/09 09:38
當(dāng)期銷項呢
岳老師
2023 10/09 09:40
銷項稅額=銷售額*稅率
84784960
2023 10/09 09:59
沒有個進(jìn)項稅似的這么多東西么
岳老師
2023 10/09 10:03
沒有,就是上面公式計算出來。
84784960
2023 10/09 10:05
比如說十月十五號之前出的9月份的申報表,實際繳納的增值稅就是九月所屬期預(yù)繳了的加上應(yīng)該期末應(yīng)該繳納的
岳老師
2023 10/09 10:10
對,您的理解正確的。
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