問題已解決

老師,你好,我想問下,我們是一般納稅人,做商貿(mào)的,當(dāng)時(shí)在今年8月份開錯(cuò)了一筆19萬多的銷項(xiàng),在9月份我們意識(shí)到開錯(cuò)了,于是9月份就紅沖了,也在9月份繳了這筆的增值稅,現(xiàn)在10月份,我們想退這筆開錯(cuò)的增值稅,應(yīng)該怎么處理呢

84784998| 提問時(shí)間:2023 10/08 10:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這樣的話,你們需要先紅沖,再申報(bào)過,就可以到下個(gè)月退了
2023 10/08 10:33
84784998
2023 10/08 10:45
是的,這筆是在2023年8月份開錯(cuò)的,9月份已經(jīng)紅沖了,但是這個(gè)增值稅我們?cè)?月份就申報(bào)繳納了,本身是開錯(cuò)了的,現(xiàn)在10月份申報(bào),我們?cè)趺瓷暾?qǐng)退稅呢,是要先去大廳退稅,還是這10月份直接先申報(bào),在留抵退稅呢,但是留抵退稅會(huì)不會(huì)有問題么
小鎖老師
2023 10/08 10:50
這個(gè)是不影響的,你好,是直接申報(bào)留底
84784998
2023 10/08 11:16
那我們就不用去大廳處理退稅了
小鎖老師
2023 10/08 11:18
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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