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尾數(shù)差異形成的 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借方余額 0.01 如何沖減

84784991| 提問時(shí)間:2023 10/08 08:37
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接沖減計(jì)提或補(bǔ)計(jì)提就可以。
2023 10/08 08:37
84784991
2023 10/08 08:38
分錄怎么寫
小寶老師
2023 10/08 08:39
你好,咱具體的分錄是怎么做的呢?
84784991
2023 10/08 09:44
借:應(yīng)交增值稅 1 貸:未交增值稅 1 ,繳納時(shí) 借:未交增值稅 1.02 貸:銀行存款 1.02 這樣形成的借方尾差
小寶老師
2023 10/08 09:47
借:應(yīng)交增值稅 0.02貸:未交增值稅 0.02
84784991
2023 10/08 09:48
那這差異不又在應(yīng)交增值稅科目里去了 我是想把應(yīng)交稅費(fèi)科目沖平的
小寶老師
2023 10/08 09:52
應(yīng)繳稅費(fèi)的差異可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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