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老師 公司購貨付款4680,對方開票4850,怎么做賬

84784970| 提問時間:2023 10/07 16:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按實際的4680來做賬就可以了,或者把少付的計入其他應付款-法人
2023 10/07 16:09
84784970
2023 10/07 16:11
老師 公司是預先把錢打給對方 請教分錄都怎么寫
劉艷紅老師
2023 10/07 16:13
借:預付賬款 貸:銀行存款
84784970
2023 10/07 16:13
9月份預付的貨款 10月份才給開發(fā)票
劉艷紅老師
2023 10/07 16:14
收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款
84784970
2023 10/07 16:14
謝謝老師
劉艷紅老師
2023 10/07 16:15
不客氣,很高興幫您
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