問題已解決

老師,我前半年沒有會計,現(xiàn)在建賬沒有期初數(shù)據(jù),我盤點也得不到準(zhǔn)確數(shù)字,很多應(yīng)收應(yīng)付都忘記了,這個賬從零開始做可以嗎

84784964| 提問時間:2023 10/07 10:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)建議你盤點,然后將應(yīng)收應(yīng)付這些,要盤點準(zhǔn)確的,可你和你的供應(yīng)商客戶對一下賬。
2023 10/07 10:47
84784964
2023 10/07 10:53
老板沒時間和我盤點,現(xiàn)在已經(jīng)開始有新業(yè)務(wù),月底結(jié)賬再不錄入期初是不是就錄入不了了,我從0開始做賬很多短期借款沒法入
玲老師
2023 10/07 10:58
你好。首先這樣是不正確的,如果咱是內(nèi)賬,這樣可以,要是外賬需要盤點準(zhǔn)確咱再開始做賬。
84784964
2023 10/07 11:03
我這就是內(nèi)帳,盤點固定資產(chǎn)是看原值還是折舊后凈值啊,內(nèi)帳從0開始做怎么做啊。
玲老師
2023 10/07 11:15
你好,內(nèi)賬可以的,只要老板同意就行。
84784964
2023 10/07 13:28
老板同意,只是我不知道銀行幾百萬貸款怎么做進去
玲老師
2023 10/07 13:37
你好借銀行,貸長期借款等?
84784964
2023 10/07 13:57
錢已經(jīng)花沒了,這樣做銀行存款數(shù)就錯了
玲老師
2023 10/07 13:59
然后咱已經(jīng)花錢的那個業(yè)務(wù),咱不是也補上了嗎?
玲老師
2023 10/07 13:59
把收到借款和花錢的分錄都補上就能對上了。
84784964
2023 10/07 14:12
補不上,半年沒有會計了,不知道花哪了
玲老師
2023 10/07 14:18
那你征求一下老板的意見內(nèi)賬按照老板的意見做就可以。
84784964
2023 10/07 14:28
老板說可以從零做,可是從零做我不知道這個借款部分怎么做進去,老板不懂財務(wù)
玲老師
2023 10/07 14:40
你好。零做起,就是咱們期初是零就行,老板同意就可以了。
84784964
2023 10/07 14:41
如果盤點的話固定資產(chǎn)是盤原價值還是凈值
玲老師
2023 10/07 14:53
你好。按照原值來入賬,然后把折舊的分錄補上。
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