問題已解決
老師,我8月底接的賬,現(xiàn)在打算算印花稅,然后發(fā)現(xiàn)我們家前面的會計沒有交過購銷合同的印花稅,我該怎么做賬。我們家是季度繳
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:稅金及附加
貸:銀行存款
2023 10/06 15:33
84785002
2023 10/06 15:34
補計提1.2季度的嗎?數(shù)據(jù)我直接從收入和成本看行嗎
王超老師
2023 10/06 15:35
仍然是這個分錄的,建議你只取收入的數(shù)據(jù)
84785002
2023 10/06 15:36
為什么啊。老師,不是說買和賣都要繳印花稅嗎?
王超老師
2023 10/06 15:37
這個是的,但是實務中就只有收入的
84785002
2023 10/06 15:40
學到了,學到了,我還沒繳納呢!只是計提,我直接計提本年的收入數(shù)據(jù),分錄貸方寫:應交稅費—印花稅 對嗎
王超老師
2023 10/06 15:41
你不需要計提啊,直接用我的分錄的
84785002
2023 10/06 15:43
問題是我現(xiàn)在都不知道要交多??!我還沒有交?。∥疫@是大規(guī)模??蠢U稅憑證的時候發(fā)現(xiàn)沒有交過印花稅,這不是季末得計提嗎?
王超老師
2023 10/06 15:47
你這個是補繳納啊
84785002
2023 10/06 15:51
我沒懂,現(xiàn)在銀行沒有扣錢。我的意思是她從一月到現(xiàn)在都沒有繳納過印花稅。稅務局也沒說讓補,我的意思是要不要補計提上然后一起交了。
王超老師
2023 10/06 15:53
你這個是補繳納啊
閱讀 167