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我繳納的2022年殘保金怎么做分錄,謝謝

84784966| 提問時(shí)間:2023 10/04 15:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前有做計(jì)提?殘保金的分錄??
2023 10/04 15:35
84784966
2023 10/04 15:40
我查看了,沒有計(jì)提,
鄒老師
2023 10/04 15:42
你好,那那就需要先補(bǔ)計(jì)提 借:以前年底損益調(diào)整—管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?然后做繳納的分錄 借:其他應(yīng)付款—?dú)埍=穑J:銀行存款
84784966
2023 10/04 16:10
我看之前的記錄,當(dāng)年計(jì)提上年的,沒有用以前年度損益調(diào)整,而且用的是應(yīng)交稅費(fèi)不是其他應(yīng)付款,所以我不知道應(yīng)該怎么做
鄒老師
2023 10/04 16:11
你好,當(dāng)年計(jì)提上年的,是屬于跨年的損益,應(yīng)當(dāng)計(jì)入??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算才是的
84784966
2023 10/04 16:16
好的,我也覺得是你講的那樣用以前年度損益科目,那究竟用應(yīng)交稅費(fèi)還是用其他應(yīng)付款哪個(gè)更合理呢
鄒老師
2023 10/04 16:17
你好,殘保金是通過? 其他應(yīng)付款? 科目核算?
84784966
2023 10/04 16:22
好的,非常感謝,請(qǐng)問可以不計(jì)提,直接繳納嗎?
鄒老師
2023 10/04 16:23
你好,殘保金,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提才是的?
84784966
2023 10/04 16:25
好的,謝謝
鄒老師
2023 10/04 16:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
84784966
2023 10/04 16:33
老師我按你講的做了,再請(qǐng)教一下,用管理費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整的區(qū)別會(huì)影響哪些東西呢?謝謝
鄒老師
2023 10/04 16:35
你好 用? 管理費(fèi)用,是影響現(xiàn)在(今年)的利潤(rùn) 用?以前年度損益調(diào)整,是影響以前年度的利潤(rùn),不是影響今年的利潤(rùn)
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