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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年給客戶開的發(fā)票,今年客戶給退回來了,分錄怎么寫
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速問速答開了負(fù)數(shù)發(fā)票的,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)
2023 10/03 16:04
郭老師
2023 10/03 16:04
還需要重新開嗎?如果不開的話,成本也需要紅沖。
84784974
2023 10/03 16:05
已開負(fù)數(shù)發(fā)票,不需要重新開了
84784974
2023 10/03 16:05
主要就是成本沖紅的分錄
84784974
2023 10/03 16:06
沒有以前年度損益調(diào)整科目
84784974
2023 10/03 16:07
老師費(fèi)心,給我寫一下成本沖紅的分錄吧
84784974
2023 10/03 16:07
借庫存商品,貸利潤分配,這樣行嗎?
郭老師
2023 10/03 16:08
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫存商品負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 10/03 16:08
不要做以前年度損益調(diào)整,你做了以前年度損益調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784974
2023 10/03 16:10
那這個成本跟今年的成本混在一起,今年成本的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)了吧?
郭老師
2023 10/03 16:15
你去年的成本就不準(zhǔn)確,這兩年累積起來是正確的
84784974
2023 10/03 16:19
嗯,知道了,我就照老師說的做,謝謝老師
郭老師
2023 10/03 16:22
不用客氣,祝你節(jié)日快樂
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