問(wèn)題已解決

老師,采購(gòu)原材料,付款后貨收到了,對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)發(fā)票就注銷了,這個(gè)需要怎么入賬?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/02 14:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),按照暫估入賬 借原材料 貸銀行存款
2023 10/02 14:23
84784954
2023 10/02 14:24
那后期怎么處理?
冉老師
2023 10/02 14:26
因?yàn)樨?cái)務(wù)做賬按照實(shí)質(zhì)重于形式,沒(méi)有發(fā)票,直接正常按照老師寫的
84784954
2023 10/02 14:26
老師,你說(shuō)的不對(duì)
冉老師
2023 10/02 14:29
學(xué)員,因?yàn)閷?shí)際采購(gòu)發(fā)生了 正常的按照采購(gòu)做賬、;老師在的上市公司也是這么處理的
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