問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中,第30行,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,到底是什么意思?舉例說(shuō):在9月13日填報(bào)所屬期8月的增值稅申報(bào)表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表了什么呢?蟹蟹

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/01 12:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,在9月13日填報(bào)所屬期8月的增值稅申報(bào)表,第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額代表9月交8月應(yīng)交增值稅 《增值稅納稅申報(bào)表》主表第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,本月數(shù)填寫(xiě)本月上繳上月實(shí)現(xiàn)、在本月入庫(kù)的增值稅,累計(jì)數(shù)應(yīng)該是上年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅在本年元月份入庫(kù)稅款以及當(dāng)年元至11月份實(shí)現(xiàn)增值稅,而本年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅記入次年元月份. 第30欄③本期繳納上期應(yīng)納稅額,是按照稅務(wù)部門統(tǒng)計(jì)口徑,累計(jì)實(shí)際入庫(kù)稅款期間,而不是實(shí)現(xiàn)期間,因此你的做法是正確的,你還可以將本年1-11月份實(shí)現(xiàn)增值稅數(shù)額(應(yīng)交增值稅加上上年12月份實(shí)現(xiàn)增值稅)來(lái)填列,不考慮今年12月份實(shí)現(xiàn)數(shù),其結(jié)果一樣
2023 10/01 12:14
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~