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勞務(wù)派遣差額征稅,一個(gè)季度不含稅收入210萬,其中服務(wù)費(fèi)10萬,差額金額200萬,這報(bào)稅按哪個(gè)金額申報(bào)呢?

84784978| 提問時(shí)間:2023 09/28 16:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是按照200萬來申報(bào)的
2023 09/28 16:25
84784978
2023 09/28 16:26
200萬是勞務(wù)派遣人員工資社保,10萬不申報(bào)稅嗎
東老師
2023 09/28 16:26
這個(gè)是不是你們的收入只有10萬呀?
84784978
2023 09/28 16:28
開發(fā)票210萬,老師勞務(wù)派遣公司差額征稅的,服務(wù)費(fèi)是10萬,200萬是派遣人員工資
東老師
2023 09/28 16:28
那就是按照差額10萬申報(bào)納稅
84784978
2023 09/28 16:31
申報(bào)表怎么填,直接填10萬嗎?賬上做的收入是210萬
東老師
2023 09/28 16:31
這個(gè)是可以有一天減免的,你把那個(gè)支出都填你的減免的里面
84784978
2023 09/28 16:34
麻煩老師截個(gè)圖,怎么填
東老師
2023 09/28 16:44
這個(gè)真是抱歉,我出來了,沒在電腦旁邊兒
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