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2022年收入做多了,所得稅匯算清繳交稅,現(xiàn)在怎么做調整分錄?

84784975| 提問時間:2023 09/28 10:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你是想問怎么做交企業(yè)所得稅的分錄,是吧
2023 09/28 10:45
84784975
2023 09/28 11:00
所得稅費用需要調整嗎?
劉艷紅老師
2023 09/28 11:00
不用,補做分錄就可以了
84784975
2023 09/28 11:01
是不是得做,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費
劉艷紅老師
2023 09/28 11:02
是的,是的,就是這樣做的
84784975
2023 09/28 11:08
我這樣做以后我申報時怎么做?
劉艷紅老師
2023 09/28 11:11
這個影響的是以前的利潤,申報還是按財務報表填
84784975
2023 09/28 11:16
我上面的分錄是不是的做紅字
劉艷紅老師
2023 09/28 11:18
你補計提的是匯算清繳的,前面的不用做紅字
84784975
2023 09/28 11:25
我2022年收入做多了,我的所得稅費用是不是就做多了,我今年,現(xiàn)在是不是就得沖收入和所得費
84784975
2023 09/28 11:26
咋還成了補計提了呢
劉艷紅老師
2023 09/28 11:27
那這個就是要退稅了呀,退了沒有
84784975
2023 09/28 11:32
你這純粹的誤導人,就寫水平還來給別人指導呢,都讓你帶溝里去
劉艷紅老師
2023 09/28 11:39
你不是說收入做多了嗎,那前面就是多交稅了,匯算清繳要調減呀 借:應收賬款(負數(shù)) 貸:以前年度損益調整 (負數(shù)) 分錄是這樣做的
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