問題已解決
老師,前面的會計在7月份的時候做了一筆確認物業(yè)費的應(yīng)付賬款,然后當月做了待攤費用,現(xiàn)在發(fā)票來了,覺得這個賬做的不對,應(yīng)付應(yīng)該是含稅的金額,這個要怎么去調(diào)整哈
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速問速答借:應(yīng)交稅費-增值-進項
貸:應(yīng)付賬款
2023 09/28 10:33
84785040
2023 09/28 10:35
那就是做一筆借應(yīng)交稅費-進項,貸應(yīng)付賬款,然后在根據(jù)回單去沖減應(yīng)付賬款的科目余額,待攤費用的余額再按照之前的繼續(xù)攤銷對么
家權(quán)老師
2023 09/28 10:36
是的,就是那樣處理的
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