問(wèn)題已解決

老師,前面的會(huì)計(jì)在7月份的時(shí)候做了一筆確認(rèn)物業(yè)費(fèi)的應(yīng)付賬款,然后當(dāng)月做了待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,覺(jué)得這個(gè)賬做的不對(duì),應(yīng)付應(yīng)該是含稅的金額,這個(gè)要怎么去調(diào)整哈

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/28 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2023 09/28 10:33
84785040
2023 09/28 10:35
那就是做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,然后在根據(jù)回單去沖減應(yīng)付賬款的科目余額,待攤費(fèi)用的余額再按照之前的繼續(xù)攤銷對(duì)么
家權(quán)老師
2023 09/28 10:36
是的,就是那樣處理的
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