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老師,我有一筆應(yīng)付賬款,我們?cè)谫~上做了確認(rèn)收入,應(yīng)該附什么做憑證?

84785023| 提問時(shí)間:07/06 09:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,意思是不用付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是吧
07/06 09:53
84785023
07/06 09:53
對(duì)的,是這樣
劉艷紅老師
07/06 09:54
這種不用附,直接轉(zhuǎn)就可以
84785023
07/06 09:54
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
07/06 09:56
不客氣,很高興幫你
84785023
07/06 09:57
應(yīng)收賬款也收不回來了呢?怎么處理?因?yàn)橐N了,往來不想有數(shù)據(jù)。要怎么做
劉艷紅老師
07/06 09:57
計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
84785023
07/06 09:59
后面也不用附什么憑證了對(duì)嗎
劉艷紅老師
07/06 10:01
這個(gè)是因?yàn)槭裁词詹换貋?/div>
84785023
07/06 10:03
應(yīng)該是以前的賬錯(cuò)了,都是應(yīng)收職工的社保數(shù)
84785023
07/06 10:04
職工再就辭職過了
劉艷紅老師
07/06 10:06
直接轉(zhuǎn)就可以了,這個(gè)不用憑證
84785023
07/06 10:07
老師,如果賬上還有固定資產(chǎn)沒有折舊完。這個(gè)企業(yè)能注銷嗎?
劉艷紅老師
07/06 10:10
要把這個(gè)處理掉才可以
84785023
07/06 10:11
那應(yīng)該怎么處理呢?補(bǔ)計(jì)提嗎
劉艷紅老師
07/06 10:14
把固定資產(chǎn)清理掉的
84785023
07/06 10:15
怎么出會(huì)計(jì)分錄呢?
劉艷紅老師
07/06 10:16
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
07/06 10:16
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
劉艷紅老師
07/06 10:16
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
84785023
07/06 10:17
都么有銀行存款啊,現(xiàn)在賬戶都注銷了呢
劉艷紅老師
07/06 10:17
計(jì)入庫存現(xiàn)金也可以呀
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