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你好,老師,我們是從物業(yè)租房再轉(zhuǎn)租出去,收租金,水電,物業(yè)費(fèi),同時(shí)給物業(yè)交房租水電物業(yè)費(fèi)。第一張是我們的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的月底轉(zhuǎn)出,第二張第三張是我們給物業(yè)交的房租水電的,三張憑證是不是都不對(duì)??

84784969| 提問時(shí)間:2023 09/27 11:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們收到的沖銷費(fèi)用? 支出的計(jì)入費(fèi)用
2023 09/27 12:00
84784969
2023 09/27 12:02
那我們收到的房租水電,物業(yè)費(fèi)怎么做賬?
東老師
2023 09/27 12:02
借銀行存款? 借管理費(fèi)用水電負(fù)數(shù)
84784969
2023 09/27 12:03
我們支出去的房租,不應(yīng)該是我們的主營業(yè)務(wù)成本嗎?水電物業(yè)費(fèi),管理費(fèi)用里面嗎?
東老師
2023 09/27 12:03
成本或者管理費(fèi)都額可以的
84784969
2023 09/27 12:10
未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出從應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方,轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方,對(duì)嗎?我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來
東老師
2023 09/27 12:10
您說的這個(gè)是什么賬務(wù)處理呀?
84784969
2023 09/27 12:11
是的,賬務(wù)處理
東老師
2023 09/27 12:12
未抵扣的不是記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
84784969
2023 09/27 12:13
認(rèn)證了,銷項(xiàng)比較少,進(jìn)項(xiàng)還有余額
東老師
2023 09/27 12:14
哦 這么做? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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