問題已解決
老師,專用發(fā)票認證了,但是報銷的不是所有進項都可以抵扣,只報銷一部分,那部分不能抵扣的怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:成本費用
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出?
2023 09/27 08:58
84784981
2023 09/27 08:59
只轉(zhuǎn)那部分進項稅是不是可以寫成借:應交稅費~增值稅進項,貸:應交稅費~增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2023 09/27 09:04
合并在我寫的分錄里邊的
借:成本費用? ? ? 不含稅金額+轉(zhuǎn)出的稅金
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項? 發(fā)票上的稅金
貸:銀行存款
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出? ?轉(zhuǎn)出的稅金
84784981
2023 09/27 09:04
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/27 09:12
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
閱讀 261