問題已解決

老師,有一家小規(guī)模租賃企業(yè),簽訂的按年收取租金的合同,先租后付,這個(gè)年租金160萬,我可以在前三季度每季度按25萬申報(bào),剩余部分在第四季度全部申報(bào)嗎

84784994| 提問時(shí)間:2023 09/25 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你這個(gè)租金是什么時(shí)間收???
2023 09/25 14:24
84784994
2023 09/25 14:25
年末一次性收取
郭老師
2023 09/25 14:26
一個(gè)季度也就是40萬是嗎?那你為什么要二十五萬來申報(bào)?
84784994
2023 09/25 14:26
想享受30萬的免稅額度
84784994
2023 09/25 14:28
能不能在合同約定前三季度每季度先支付25萬租金,剩余部分在年底一次性結(jié)清,這樣是不是可以享受到增值稅優(yōu)惠政策
郭老師
2023 09/25 14:29
芹菜的做法都是有風(fēng)險(xiǎn)的。
郭老師
2023 09/25 14:30
剛才打錯(cuò)了,其他的做法都是有風(fēng)險(xiǎn)的,超過了30萬不享受優(yōu)惠政策。因?yàn)槟愀鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生至當(dāng)月的收入,做到當(dāng)月。即使沒有開發(fā)票,沒有收取貨款。
84784994
2023 09/25 14:33
因?yàn)槭悄甑滓淮谓Y(jié)清,所以發(fā)票在年底一次性開具,那平時(shí)是按月確認(rèn)營業(yè)收入,增值稅平時(shí)零申報(bào),最后一個(gè)季度開票確認(rèn)收入申報(bào)嗎
郭老師
2023 09/25 14:34
正規(guī)的應(yīng)該是按月做無票收入,開了發(fā)票紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的。
84784994
2023 09/25 14:36
無票收入不是也要繳納增值稅了嘛
郭老師
2023 09/25 14:37
對的,是的,是這么做的。
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