問(wèn)題已解決

就是這家公司之前都是代賬公司記賬的,數(shù)據(jù)應(yīng)該不準(zhǔn)確,老板現(xiàn)在想重新建賬了,那建賬時(shí)間是從代賬會(huì)計(jì)做賬的那天起算還是公司成立還是我接管那天起算呢?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/25 11:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
建議你這樣處理,你是接著前面的賬,往下繼續(xù)做賬。然后前面有錯(cuò)誤的,然后咱們可以進(jìn)行更正。
2023 09/25 11:43
玲老師
2023 09/25 11:43
比如對(duì)方做到8月份,咱就接著從9月份往下進(jìn)行賬戶處理。
84784955
2023 09/25 12:25
如果賬上的庫(kù)存數(shù)和實(shí)際不一樣,這個(gè)用以前年度損益調(diào)整直接調(diào)嗎
84784955
2023 09/25 12:26
還有銀行存款庫(kù)存現(xiàn)金
玲老師
2023 09/25 12:27
庫(kù)存商品不影響損益,不通過(guò)以前損益調(diào)整科目調(diào)整直接用庫(kù)存商品原來(lái)科目。 銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金先找原因,找到原因直接更正就行。
84784955
2023 09/25 12:31
用待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目調(diào)賬是吧
玲老師
2023 09/25 12:34
咱要是盤點(diǎn)是用這個(gè) 要是直接更正分錄不用。
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